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青岛国税网上办税综合业务平台,在青岛怎样办理网上报税

来源:整理 时间:2022-08-21 19:59:18 编辑:教育管理 手机版

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1,在青岛怎样办理网上报税

你公司 是不是有外贸业务去税务局办个卡 他给个地方回公司下载程序后就可以在公司电脑抄税报税了不管什么规定 也得按照政府的要求去办理啊听那些税官的吧 只能这样了!!
去税务局买报税软件,回单位电脑安装客户端

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2,青岛市国税局的网上办税厅怎么进

山东地区登入中税云服务平台即可进行网上办税的

3,登录网上申报系统问题

博鹏老师答复: ①如果错误提示为用户不存在, 专管员应确认是否已对此用户进行网上报税认定。 未 认定应先认定; ②如果错误提示为用户名错误,用户名是 7 位税务代码,若有字母应该大写; ③如果错误提示为密码错误,初始密码与用户名相同; ④如果已经修改只能对其恢复初始密码, 密码初始化操作需由纳税人主管税务机关负责, 具 体负责人姓名及联系电话详见附表。

4,青岛国税网上申报流程

青岛市国家税务局办税指南项目名称: 小规模(非定期定额户)纳税人企业纳税申报 业务简介: 增值税小规模纳税人企业纳税申报是指增值税小规模纳税人企业依照税收法律法规规定或主管税务机关依法确定的申报期限,向主管税务机关办理增值税纳税申报的业务。 -------------------------------------------------------------------------------- 纳税人提供资料: (一)《增值税小规模纳税人纳税申报表》 (二)《机动车销售统一发票领用存月报表》,以及已开具的统一发票存根联(机动车经销企业报送) (三)《机动车辆销售统一发票清单》及其电子信息(由机动车经销企业报送) (四)《机动车辆经销企业销售明细表》及其电子信息(由机动车经销企业报送) (五)有税控收款机的纳税人报送税控收款机IC卡-------------------------------------------------------------------------------- 工作步骤: (一)上门申报的小规模增值税纳税人企业,在规定的申报期限内,持内容填写准确完整、印章齐全的纳税申报资料,到税务机关办税服务厅综合管理岗办理纳税申报,综合管理岗工作人员将申报信息采集录入系统,审核无误后盖章,确认申报完成。 (二)实行客户端网上申报的小规模增值税纳税人企业,在规定的申报期限内,通过远程计算机将电子申报数据传输到税务机关,由税务机关通过申报控制软件对数据进行接收,自动校验审核后返回纳税人相关申报正确与否信息,纳税人区别不同信息,按照相关提示进行修改调整和重新申报,直至申报成功。 (三)实行代理申报的小规模增值税纳税人企业,在规定的期限内通过具有代理申报资格的社会中介税务代理机构申报。 (四)小规模增值税纳税人企业还可以在规定的申报期内,选择网页方式网上申报及电话申报。(见具体相关操作指南)。 其他提示与告知事项: (一)若遇到申报期最后天是法定休假日,申报期可以顺延一天;如果在申报期限内有连续3个以上法定休假日的,按休假日实际天数顺延.若有临时变化,税务部门会以公告形式提前告知; (二)实行网上申报或电话申报的纳税人,如果有应纳税款,应注意与扣款银行确认银行扣款是否成功; (三)纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款,情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。-------------------------------------------------------------------------------- 纳税人办理时限: 小规模增值税纳税人企业以一个季度为一期纳税,自期满之日起十五日内申报纳税; -------------------------------------------------------------------------------- 税务机关完成时限:-------------------------------------------------------------------------------- 操作范例:-------------------------------------------------------------------------------- 咨询、投诉方式: 咨询、投诉、举报电话:12366 青岛国税局互联网站

5,如何在网上报税

要网上报税,需要到国税签一个扣款合同,就是银行直接缴纳税款,两份,银行一份,国税一份. 申报的话: 1. 2.网页中间部分是大连市国家税务局办税大厅,找到"网上申报",点击进入 3.填上税号,密码,校验友,然后登录(初始密码好像是6个8) 4.点击"网上申报" 5.可能这时候我们的页面有所不同,我的是增值税,外资季度所得税2004,外资年度所得税2004,财务报表,扣款,申报查询.就是在这个页面中进行网络申报. 进国税局主页,输入你的税号和密码,点击登陆,进入后点击网上申报,点击增值税一般纳税人,接着填报表就OK了,顺序附表4、附表3、附表2、附表1、增值税纳税申报表、损益表、资产负债表、检查无误后点击全申报!每季度不要忘记填所得税的报表!

6,拜托 我怎么在网上填那个申报啊 前几天刚拿的税务局的卡 怎么办啊

有卡的应改是国税,是季报的,网报是地税,每月都要申报。你点开税务局的网页,然后填你的计算机代码和密码,进入后,分有税申报和无税申报。然后保存。 季报是把卡插入后先读卡,然后在文件下面的选项里找你需要报的报表。然后填好数,检查——》保存。然后写卡。拿着卡去国税局现场去报税。
不太清楚你说的什么意思哦,税务局的卡吗???是抄报税的金税卡吧? 如果在网上申报,需要跟税务局和负责网络申报的公司签协议,好象是金税公司,由负责申报的公司帮你开通网络申报业务,然后自己在公司里登陆税务局的网络申报平台就可以进行相关申报了.至少我们这里没有什么卡什么的 如果你拿的是金税卡,那就是在开票系统里做抄报税和购买发票用的,跟网络申报没有什么关系,它所起的作用就是月底你开票完成以后,先在公司里把当月的资料传到卡上,然后在你申报完毕以后把卡和当月的书面申报资料带到办税大厅,让税务局读下 希望回答你满意,并采纳下

7,网上申报纳税怎么做

首先,企业要到税务局去申请开通网上申报业务,通过后会拿到账号和密码,账号密码是申请过程中自己设定的。其次,申报时,要登录当地税务局的网站,找到申报大厅,用账号和密码登录最后,登录后,页面一般都会显示企业当前尚未申报的项目,进去自行申报就可以了。其实,各个市级税务局网站都会有网上申报说明的,自己下载看看就知道了。 http://wenku.baidu.com/view/27b97e6ab84ae45c3b358cb1.htmlhttp://wenku.baidu.com/view/26d3afd626fff705cc170afd.htmlhttp://wenku.baidu.com/view/a4a5650aba1aa8114431d972.html
1,一般纳税人如果零申报,先把要发送的报表需要填写的项目填好,比如上月缴纳的税额。如果没有数据,就直接把报表保存一下,发送就行了。发送成功后,在查询中提示报税成功。 2,小规模纳税人如果零申报,在国税中,如果你的电脑上装有申报系统软件或通过国税网上办税厅零申报,只要有了相关软件或控件,知道税务登记证号、企业编码和密码就行了。 把相关零申报的报表打开后保存,再发送数据就行了。会计报表如果没变化,就按上期的数据照抄-保存-发送就行了。 地税的申报也差不多,进入地税的网站申报就行。 3,资产负债表按总帐余额填,损益表按发生的收入,费用填,象你问的这种情况,净利润一般都是负数。 期初数填0,期末数根据你帐上的余额填列。
如果是国税的话,在湖南长沙只要购买艾博克公司的软件,这个公司就会帮你开通。你只要通过这个公司的软件直接发送报表到税务局就可以了。如果是地税就要办一个三方协议,把税务、银行、公司三方的信息录好,到税务局申请开通网上申报业务,开通后可以拿到帐号和密码。就可以在地税局网站上的申报大厅,直接申报就可以了。
首先,企业要到税务局去申请开通网上申报业务,通过后会拿到账号和密码,账号密码是申请过程中自己设定的。其次,申报时,要登录当地税务局的网站,找到申报大厅,用账号和密码登录最后,登录后,页面一般都会显示企业当前尚未申报的项目,进去自行申报就可以了。

8,公司怎样网上向税务局交税程序

公司网上报税,原则上应该是在每月15日以前。 1、每月1日后,就可以在防伪税控系统中抄税了。抄税时,先把IC卡插入读卡器中,进入防伪税控系统,在抄税处理模块中,先把税抄了,这时只要下一步,下一步就行了,很简单,抄完税后,在发票资料里将这月所开具的发票包括汇总表和明细全部打印出来,记住别忘了打印普通发票的。(因为有的企业没有用普通发票,所以总忘了打印。)然后将所打印的表,在表头全部盖上章。这个过程为抄税。 2、在所有的账全部结完的情况下,在网上申报软件中进行网上申报。网上申报软件中,先进行发票的采集,也就是采集发票的领用存,进项发票,销项发票,运费发票,普通发票,有废旧物资的也得在这里采集。采集完毕,就生成报表。生成报表后,依次将表一、表二、主表、发票领用存表进行保存,这时可以查看主表中的数据与账是否相符,财务报表也在此填写。填写完后,点填写报表检查一下有没有漏填的,如果全部填完后,就点发送报表。报表发送完后,一定要去反馈查询处查询,看看你的申报是否处理成功。如果成功了。那你就等待网上划款。一般网上划款在征期内每天的下午三点后开始。 3、确定税款从银行划走后,持有IC卡和当时打印的报表,去税务局报税。这个过程为报税。当工作人员把IC卡退给你时,一切就都OK了。 一般纳税人网上申报纳税操作指南一、业务概述1、凡已办理国税税务登记证的增值税一般纳税人均可申请使用网上办税业务,在网上进行纳税申报和缴纳税款、增值税专用发票网上认证、资料查询、网上咨询等事项,节省纳税人上门申报纳税来往时间。2、实现网上办税的条件是纳税人要有一台可以上互联网的电脑,计算机配置要求奔腾2,400MHz以上CPU,128M以上内存,windows98第二版、windows2000、windows xp或更新的操作系统。3、网上办税业务的申请按以下步骤进行:(1)在指定的商业银行(信用社)开立一般存款账户为缴税账号。并与该银行签订委托银行缴纳税款协议书。(我局指定工商银行、农村信用合作社为电子缴税入库银行,协议书可在台山国税网站自行下载或办税服务厅领取)(2)登陆当地市国家税务局的网站。点击“网上办税”进入网上办税大厅,点击“注册”按钮进入注册界面,根据提示填写相关注册资料,其中用户密码由用户自行设定,点击“提交”后打印《网上办税申请表》;(3)携带《网上办税申请表》、税务登记证副本、委托银行缴纳税款协议书及U盘到主管税务机关的办税服务厅办理开通手续,即可进行网上办税。二、网上申报纳税须知1、网上申报的内容包括各税种的纳税申报表及其附表,以及国税机关要求纳税人报送的其他资料。2、使用网上申报纳税方式的纳税人应指定一个已加入电子缴税入库系统的商业银行(信用社)开立的账号为缴税账号,缴税账号一经确定,原则上不得变更。如确需变更的,纳税人应当在办理有关涉税事项的5个工作日前,向主管国税机关申请变更。纳税人在进行网上申报纳税前,必须保证纳税账户余额大于应纳税额。3、纳税人采用网上申报纳税后,若要变更申报纳税方式的,应在变更当期的申报纳税期限前以书面形式报告主管国税机关办理变更。4、实行网上申报纳税的纳税人,应在税务机关规定的申报和纳税期限内办理纳税申报事宜。网上申报以税务机关服务器收到申报数据的日期为实际申报日期。5、纳税人使用网上申报纳税,所申报数据经“口令”或“私钥”加密后,传送至国税机关计算机,经过配对“公钥”对所传数据进行解密,并经接收核验程序验证无误并接收后,国税机关和纳税人共同予以承认。如申报数据有误或比对不符则不予接收,纳税人应按照提示重新在网上或到办税厅办理申报事项。6、纳税人未按期申报或因纳税账号有问题造成无法按时划转税款、纳税人报送的纳税申报资料错误而未被国税机关接收、或通过计算机核验被国税机关接收但与纳税人实际情况不符的,纳税人应承担全部责任。7、使用网上报税的纳税人申报扣缴税款成功后,需要完税凭证的可凭税务登记证副本向主管税务机关的办税服务厅索取。8、因计算机、通讯线路故障等原因不能通过网上申报纳税的或逾期申报的纳税人应到主管税务机关办税服务厅办理申报纳税。9、申报延期申报、延期缴纳税款事项必须按有关规定到主管税务机关办理。10、增值税一般纳税人已通过网上办税系统完成增值税申报的纸质申报资料,必须在完成申报的次月10日前报送给主管税务机关。
先办银行税务网上划款协议,然后考密钥。就可以网上报税交税了。

9,网上申报纳税网上认证网上缴税的流程详细具体一点

月末结帐后,开始网上电子申报,然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。一. 增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票. 【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作 每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税 ) 1) 平时开具增值税销项发票包括有以下几类 ü 正数发票 ü 负数发票 ü 带有发票清单的发票 ü 带有销售折扣的发票 . 2) 领购发票读入开票系统 3) 当月发票的作废. 4) 数据的备份 等 二. 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作. 具体流程: 增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK p8+H 三. 增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销. 核销要带以下资料去: 一、普通发票缴销需提供以下资料: 1、已领购的发票,包括未使用的空白发票_ 2、《普通发票核销明细表》 3、发票统一领购簿 二、专用发票核销需提供以下资料: 1、已领购的发票,包括未使用的空白发票 2、发票统一领购簿 3、税控IC卡 四. 月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局 2}H 提供的资料如下: " 1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡; 2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送); 3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】(具体来说,Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表,DOS版开票子系统生成的是存根联明细表,若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成,可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报),开票日期从数据所属当月的一号至月终; 4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》); c 5、发票购领簿; 6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下称发票A)、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件(以下称发票B),若企业还没有开具发票,则取第一张空白发票原件或复印件; 7、对于作废的专用发票,要将全部联次一同提供; 8、由于故障维修导致发票数据丢失的,需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》,并携带发生数据丢失的发票原件; 9、若有空白核销的发票(切角作废),企业还应带空白发票的原件; FtP 10、若企业有主、分开票机的,每台开票机都需要提供上述资料(每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况,要在资料上注明主、分机号) < 注:相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章,并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。 - 五. 抄完税后就要准备进行网上纳税申报 J 将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中 具体流程如下: 登陆一机多票开票子系统,点击“发票查询”按钮,如下图: #C:BX9 2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮, 3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口: 请用户注意,上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。 4.登陆企业电子申报管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。 5、点击“读发票查询界面”,系统自动进入对发票数据的读取操作,并自动切换到发票查询界面 1: 用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行连续的跳闪和刷新,请用户务必注意,数据读取过程中请不要操作键盘和鼠标,否则可能会影响到发票数据的正常读取。数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。 6、这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。 7、主要注意事项: : 1) 执行发票读入时”发票查询窗口”不能处于“最小化状态”。否则系统会提示“读取不到任何发票数据” 2) 为了保证发票数据采集的正确性,系统执行读取“发票查询界面”数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标。 3) 如果用户在发票读取过程中出现如“ 应该设置购方名称栏目显示”的错误提示,原因可能是“发票查询界面”中发票字段的显示排列缺少对应的必读字段,用户必须修改并保证发票查询界面中至少有下面9个字段的内容(与排列顺没有关系)。注意,用户设置好对应的字段内容后记得按下“格式”按钮,保存当前设置。 4) 9个必读的字段内容分别是:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志 5) 必读字段的设置操作: 首先在发票查询窗口点击左上角的黄色小按钮(红色小圆圈),图示如下: 点击后出现如下的对话框,用户这时可以通过“项目选择”框的内容对必读字段进行选择。 通过“项目选择”框中的 “ ” 和 “ ”对字段进行汰选。确保“结果项目”中显示的字段内容至少有如下9项必读字段:发票种类、类别代码、发票号码、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志。 图示如下: 设置好字段的显示内容后请点击菜单栏目上的“格式”按钮,保存当前设置。如下图 v; 六. 将开票系统中的销项导入开票系后,就可以在【增值税纳税申报系统】中做纳税申报表及相关的几个附表和资产负债表及利润表----生成申报文件存入U盘---在国税局网站上传申报文件,进行网上纳税申报-----跟踪纳税申报结果------网上申报成功后于月初10号前打印申报报表----到国税局提交纸质申报资料.
1.进入国家税务总局-网上办税服务厅 2.点击印花税申报 3.填写纳税人信息 4.填写纳税所属期限信息 5.填写印花税纳税申报表(可以参考纳税申报表上方的填表说明) 6.检查有无错误,假如填写数据有误,可以点击返回,返回修改,如果填写无误,点击确认按钮,完成提交。 7.提交后系统显示成功回执,可以点击打印按钮,打印回执。
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