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认证发票错误怎么撤销,当月发现发票有错想作废但客户已经认证该怎么处理

来源:整理 时间:2022-10-24 13:38:32 编辑:税务知识 手机版

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1,当月发现发票有错想作废但客户已经认证该怎么处理

购买方已经认证抵扣的,由购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》,购买方未认证的,由销货方收回发票全部联次,自行申请《开具红字增值税专用发票信息表》;待销货方取得红字增值税专用发票信息表编号之后由销货方开具红字发票。
按现行的发 票管理制度规定,当月开出的专票,在未收集齐所有联次的情况下,是不能自行作废的,只有把该号票的发 票联、抵扣联都收集齐或索取回的情况下,才可以在税控系统里作废的,否则就是违规的,其主管国税局可以对其违规行为进行处罚。(因为现行的增值税专用发 票管理制度还有待完善,你所说的就是现行专票管理存在的问题和弊端之一,由于开具发 票以后受票方并不是同步去税局认证的,所以这就有一个时间差,网上有许多的卖票的票贩子打着可认证的幌子,买票方真的取得了所买的票,认证也通过了,但开票方却自行作废,导致买票方出了钱,又不能抵扣税款,有苦难言,所以如果是我说的这种情况,告诫大家以后千万不要在网上买票)

当月发现发票有错想作废但客户已经认证该怎么处理

2,增值税发票已认证发现错误怎么办

1、已认证的发票,不能再退回作废重开;2、只能先作为正常发票申报抵扣,然后走冲红重开程序;3、依据“国税发[2006]156号”第十四条的规定,由购货方向其主管税务机关提交红字申请单(理由就是发票开具有误),然后把税务机关出具的通知单交销售方,销售方凭通知单冲红,重开发票给购货方;4、购货方应在主管税务机关出具红字发票通知单后的次月申报期,将该发票涉及到的进项税额填列在申报表附表二的第21行,做进项税额转出处理。
当出现以下情况时,应由购买方申请开具红字专用发票: 1、购买方获得专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出; 2、购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时; ①专用发票抵扣联、发票联均无法认证; ②专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符; ③专用发票认证结果为专用发票代码、号码认证不符; ④所购货物不属于增值税扣税项目范围。 提示:只要是通过了认证,就由本方申请红字通知单。

增值税发票已认证发现错误怎么办

3,扫描认证进项发票时已上传国税网没通过的的错误发票怎样删除 搜

会有影响的,你要联系你的主管税务机关,让她们帮你操作。各地管理不尽相同,以当地税务机关的答复为准。详情您可以拨打12366纳税服务热线咨询。
不会的,你点击远程查询,那上面的应该是133张。只要是没通过的,税务局是都不会看到的,没必要担心。放轻松......
扫描认证进项发票时,提示没通过的错误发票,不需要删除,直接重新认证即可,因为错误的发票认证信息是不会被采集进国税系统。  发票认证是指税务机关对增值税一般纳税人取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣联和运输发票抵扣联,利用扫描仪自行采集其密文和明文图像,运用识别技术将图像转换成电子数据,然后对发票密文进行解密,并与发票明文逐一核对,以判别其真伪的过程,不包括防伪税控认证子系统增值税专用发票抵扣联信息企业采集方式。
用网上认证软件,再到网上认证维护单位开通网上认证。扫描后的进项发票用网上认证软件上传到国税网,过30分钟左右收取回执,回执上认证通过了就可以了。

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4,增值税专用发票认证过了但是错了怎么删除 这个月不需要认证这个但是

这个问题很麻烦!必须通知对方做进项税额转出,并把发票、抵扣联、认证通过明细及报税情况、账务处理情况都复印下留存备查,你们要把正确的再开给客户,3-6个月后国税稽查局会对这笔业务进行稽查,出具相关处理报告,最好咨询你们和对方税务机关。已认证发票不能作废,只能请对方出个退货证明(需要税务局盖章),开具方作红字冲销。还有几个办法,可以解决:1、对方去国税局申请删除认证记录(未跨月的认证数据可删除),然后退回发票给你公司重新开具。2、如对方国税局不肯删除,那过大概一个月后经稽核比对不符,对方税务机关会要求进一步核查,你必须在这个月将作废票做收入,然后凭已做收入的记账凭证和你公司主管国税局的证明材料对方允许抵扣。如你公司未将这张票作收入,那对方需作进项转出,你公司重新开票就可以了。3、购方与销方各写份报告详细说明开错原因,需税务局开具红字发票;已认证的清单,已入账的会计凭证,交道开具增值税发票的所在地税务局办理即可。开具后需要入账,对冲凭证,表示已经税额转出,待今后税务局检查,长沙市就是这样办理的。 4、一般来说不会罚款,如确实过硬要罚的话将以“未按照规定开具发票,可以处一万元以下的罚款”。
不可以
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